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Conciliación de pagos recurrentes con tarjeta #

Consultar conciliación #

  1. Accede a Panel de control y selecciona la opción Pagos recurrentes con tarjeta.
  2. Luego haz clic en la pestaña Conciliación y selecciona la opción Conciliación.
  3. Podrás aplicar un filtro por rango de fechas, ingresando la fecha de inicio y la fecha de fin, y después haciendo clic en Buscar.Nota: Si no aplicas ningún filtro, se mostrarán todos los registros generados durante el mes en curso.
  4. Se mostrará tanto los pagos registrados como los confirmados. Nota: Todos los pagos generan un registro más no todos son pagos confirmados.
  5. Se presenta un resumen (puede descargarse en formato Excel para facilitar su análisis o archivo) con la siguiente información:
    • Total de pagos
    • Monto de comisión
    • IVA
    • Depósito
  6. Para revisar el detalle de pagos recibidos en una fecha específica, haz clic sobre la fecha deseada.
  7. Se desplegará un listado con todos los folios generados ese día y un resumen y el total de pagos.
  8. Dentro del detalle de cada fecha, se mostrará una tabla con los pagos confirmados. Nota: La fecha mostrada en esta tabla corresponde al momento exacto en que el padre de familia o estudiante (con supervisión propia) realizó el pago. Es posible descargar el Archivo de conciliación y descargar el listado en Excel.

Pagos pendientes #

Cuando se detecte un pago no registrado, este aparecerá en una tabla con diferentes opciones para que puedas gestionarlo adecuadamente:

  • Pago cancelado: Esta opción permite anular un pago. Una vez cancelado, el movimiento se traslada a la tabla de Pagos confirmados, donde se mostrará con el estatus “Cancelado”, manteniendo un historial claro y actualizado del registro.
  • Aplicar pago: Se genera el folio correspondiente al concepto que originalmente se intentaba pagar.
  • Conciliar con folio existente: Asocia el pago con un folio ya registrado del estudiante identificado, siempre que coincidan el monto y la fecha.

Si Algebraix no logra vincular la información del pago con ningún concepto o estudiante, no se mostrará ninguna opción de conciliación.

Pagos incompletos #

Cuando se detecte un pago no registrado, este aparecerá en una tabla con diferentes opciones para que puedas gestionarlo adecuadamente:

  • Pago cancelado: Esta opción permite anular un pago. Una vez cancelado, el movimiento se traslada a la tabla de Pagos confirmados, donde se mostrará con el estatus “Cancelado”, manteniendo un historial claro y actualizado del registro.
  • Aplicar pago: Se genera el folio correspondiente al concepto que originalmente se intentaba pagar.
  • Pagar cobro existente: Te permitirá seleccionar un cargo pendiente en el estado de cuenta del estudiante que coincida con el monto recibido.
  • Conciliar con folio existente: Asocia el pago con un folio ya registrado del estudiante identificado, siempre que coincidan el monto y la fecha.

Si Algebraix no logra vincular la información del pago con ningún concepto o estudiante, no se mostrará ninguna opción de conciliación.

Eliminar registro del día #

  1. Accede a Panel de control y selecciona la opción Pagos recurrentes con tarjeta.
  2. Luego haz clic en la pestaña Conciliación y selecciona la opción Conciliación.
  3. Localiza la fecha que deseas eliminar, ya sea utilizando el filtro de búsqueda o seleccionándola directamente del listado del mes en curso.
  4. Una vez seleccionada la fecha, haz clic en el botón Eliminar registro, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

Tipos de pagos #

  • Confirmados: Transacciones recibidas y procesadas correctamente, sin errores.
  • Registrados:Transacciones ingresadas manualmente por medio del importe.
  • Pendientes:Transacciones aplicadas que aún requieren validación para confirmar si fueron aprobadas o rechazadas.
  • Incompletos:Transacciones aplicadas al usuario, pero de las cuales no se ha recibido notificación.
  • No registrado:Transacciones que se han recibido, pero no se encuentran en los registros del sistema.
  • Eliminado:Transacciones que han sido canceladas o removidas de los registros por alguna razón.
  • Rechazado:Transacciones que no cumplieron con la configuración para monto y referencia.Nota: Solo aplica para el servicio de STP.
  • Contracargos: Pagos confirmados que tienen un estatus de pago no reconocido por el tarjetahabiente.

a/finance/charges/reconciliation_of_recurring_card_payments.1745440759.txt.gz · Última modificación: 2025/04/23 14:39 por iavechuco