Diferencias
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| a:finance:billing:billing_deferred_invoicing [2026/09/14 22:00] wiki: a:finance:billing:billing_deferred_invoicing gana el detalle del Paso #1 (filtro de periodos, barra de avance, errores y su Excel) (+1 mejoras más de la corrida), algebraix | a:finance:billing:billing_deferred_invoicing [Fecha desconocida] (actual) editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1 | ||
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| + | ====== Facturación por devengación ====== | ||
| + | La **Facturación por devengación** permite generar facturas tipo **PPD** (Pago en Parcialidades o Diferido) sin necesidad de haber recibido aún el pago, basándose únicamente en los conceptos ya cargados en el estado de cuenta del estudiante. Esta opción se utiliza cuando se desea registrar fiscalmente los ingresos causados, aunque el cobro efectivo ocurra en una fecha posterior. | ||
| + | |||
| + | ===== Generar proceso de devengamiento ===== | ||
| + | -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Facturación por devengación**. Esta pantalla es la primera de tres pasos, identificados en la parte superior como **Devengamiento : Paso #1**, **Devengamiento : Paso #2** y **Devengamiento : Paso #3**. | ||
| + | -En el campo **Periodo**, | ||
| + | * **Nota**: solo aparecen periodos de un ciclo activo que tengan cobros pendientes de facturar (con adeudo y sin factura ni pago ya aplicados); si el periodo que buscas no aparece en la lista, revisa que cumpla esa condición. | ||
| + | -Una vez seleccionado el periodo, haz clic en **Continuar**. | ||
| + | -El sistema mostrará el panel **Cobros por concepto**, con cada concepto de cobro del periodo y el número de cobros que agrupa; todos vienen seleccionados por defecto. Desmarca la casilla de un concepto para excluir del proceso todos los cobros de ese concepto.{{: | ||
| + | -A continuación, | ||
| + | * **Nota**: De forma automática, | ||
| + | * **Nota**: si el periodo no tiene cobros pendientes de facturar verás el aviso "No se han encontrado cobros." | ||
| + | -Si necesitas incluir o excluir a un estudiante completo o alguno de sus cobros en particular, puedes hacerlo utilizando las casillas ubicadas a la izquierda de cada fila; la casilla de la cabecera **Estudiantes** selecciona o quita a todos a la vez. | ||
| + | * **Nota**: si un estudiante no tiene **RFC** registrado en su facturación, | ||
| + | -En el panel **Series de folios**, selecciona en el campo **Serie** la serie con la que se registrarán las facturas; la lista muestra junto a cada serie los folios restantes disponibles. | ||
| + | * **IMPORTANTE: | ||
| + | -El panel **Resumen** muestra el **Total de estudiantes**, | ||
| + | -En la sección de **Confirmar**, | ||
| + | *Si se generarán facturas dirigidas a público en general, con la casilla **No emitir facturas a público general**. | ||
| + | *Si deseas que la factura generada se envíe automáticamente por correo electrónico al usuario correspondiente, | ||
| + | -Para finalizar el proceso, marca la casilla de **Confirmación de facturación por devengamiento** y haz clic en **Continuar**. | ||
| + | * **Nota**: si falta algún dato el sistema no te dejará continuar y mostrará el aviso correspondiente: | ||
| + | -Se te regresará al **Paso #1**, ahora mostrando la barra de avance con el mensaje " | ||
| + | -Al terminar el proceso verás el aviso " | ||
| + | * **Nota**: si algún cobro no pudo facturarse, aparecerá además el aviso " | ||
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| + | ===== Permisos para el operador ===== | ||
| + | Para que un operador pueda realizar consultas y configuraciones relacionadas con el módulo de Facturación por devengamiento, | ||
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| + | **Permisos globales** | ||
| + | ***Facturación electrónica**: | ||
| + | ***Devengamiento**: | ||
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