Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| a:finance:billing:billing_deferred_invoicing [2025/06/25 13:03] iavechuco | a:finance:billing:billing_deferred_invoicing [Fecha desconocida] (actual) editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Facturación por devengación ====== | ====== Facturación por devengación ====== | ||
| + | La **Facturación por devengación** permite generar facturas tipo **PPD** (Pago en Parcialidades o Diferido) sin necesidad de haber recibido aún el pago, basándose únicamente en los conceptos ya cargados en el estado de cuenta del estudiante. Esta opción se utiliza cuando se desea registrar fiscalmente los ingresos causados, aunque el cobro efectivo ocurra en una fecha posterior. | ||
| - | | + | ===== Generar proceso de devengamiento ===== |
| - | -En la pantalla principal, selecciona el "periodo" | + | |
| - | -El sistema mostrará | + | -En el campo **Periodo**, selecciona el periodo en el que deseas generar las facturas; la lista agrupa los periodos por **Ciclo** y **Sub-ciclo**. |
| - | -A continuación, | + | * **Nota**: solo aparecen periodos de un ciclo activo que tengan cobros pendientes de facturar (con adeudo y sin factura ni pago ya aplicados); si el periodo que buscas no aparece en la lista, revisa que cumpla esa condición. |
| - | -Si necesitas incluir o excluir a un estudiante o modificar algún concepto | + | -Una vez seleccionado |
| - | -Al final de la pantalla, encontrarás un campo para ingresar | + | -El sistema mostrará |
| - | -El sistema mostrará un resumen con los datos seleccionados para que verifiques la información | + | -A continuación, |
| - | -En la sección de Confirmar, podrás elegir: | + | |
| - | *Si se generarán facturas dirigidas a público en general. | + | * **Nota**: si el periodo no tiene cobros pendientes de facturar verás el aviso "No se han encontrado cobros." |
| - | *Si deseas que la factura generada se envíe automáticamente por correo electrónico al usuario correspondiente. | + | -Si necesitas incluir o excluir a un estudiante |
| + | * **Nota**: si un estudiante no tiene **RFC** registrado en su facturación, | ||
| + | -En el panel **Series | ||
| + | * **IMPORTANTE: | ||
| + | -El panel **Resumen** muestra el **Total de estudiantes**, | ||
| + | -En la sección de **Confirmar**, podrás elegir: | ||
| + | *Si se generarán facturas dirigidas a público en general, con la casilla **No emitir facturas a público general**. | ||
| + | *Si deseas que la factura generada se envíe automáticamente por correo electrónico al usuario correspondiente, con la casilla **Enviar por email** (viene marcada por defecto). | ||
| -Para finalizar el proceso, marca la casilla de **Confirmación de facturación por devengamiento** y haz clic en **Continuar**. | -Para finalizar el proceso, marca la casilla de **Confirmación de facturación por devengamiento** y haz clic en **Continuar**. | ||
| - | -Se mostrará una barra de progreso indicando que las facturas | + | * **Nota**: si falta algún dato el sistema no te dejará continuar y mostrará |
| + | -Se te regresará al **Paso #1**, ahora mostrando la barra de avance con el mensaje " | ||
| + | -Al terminar el proceso verás el aviso " | ||
| + | * **Nota**: si algún cobro no pudo facturarse, aparecerá además el aviso " | ||
| + | ===== Permisos para el operador ===== | ||
| + | Para que un operador pueda realizar consultas y configuraciones relacionadas con el módulo de Facturación por devengamiento, | ||
| + | |||
| + | **Permisos globales** | ||
| + | ***Facturación electrónica**: | ||
| + | ***Devengamiento**: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
